Dados do Empenho:

Número:05010992

Valor Total do Empenho:R$ 7.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.825,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.374,25

Dados da Liquidação:

Número:05010992.002

Valor Total da Liquidação:R$ 659,58

Valor Total Liquidado:R$ 659,58

Pagamento 24020102

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 659,58

Valor Líquido Pago: R$ 659,58


Histórico:

Nº 200509843, RATEIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 [R$ 578,46+IR 81,12].