Dados do Empenho:

Número:05010897

Valor Total do Empenho:R$ 91.145,10

Valor Total Liquidado:R$ 42.534,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.610,72

Dados da Liquidação:

Número:05010897.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.229,02

Valor Total Liquidado:R$ 17.591,00

Pagamento 25020008

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)

Valor Total: R$ 18.229,02

Valor do ISS: R$ 364,58

Valor do IRRF: R$ 273,44

Valor Líquido Pago: R$ 17.591,00


Histórico: