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- Pagamento Nº 27020017
Número:05010947
Valor Total do Empenho:R$ 12.430,80
Valor Total Liquidado:R$ 4.972,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.458,48
Número:05010947.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.486,16
Valor Total Liquidado:R$ 2.366,82
Pagamento 27020017
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 2.486,16
Valor Líquido Pago: R$ 2.366,82
Histórico: