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- Pagamento Nº 27020090
Número:05010042
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.177,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.822,60
Número:05010042.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.744,60
Valor Total Liquidado:R$ 6.744,60
Pagamento 27020090
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.744,60
Valor Líquido Pago: R$ 6.744,60
Histórico: