Dados do Empenho:

Número:05010042

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.177,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.822,60

Dados da Liquidação:

Número:05010042.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.744,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.744,60

Pagamento 27020090

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.744,60

Valor Líquido Pago: R$ 6.744,60


Histórico: