Dados do Empenho:

Número:05010078

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.600,40

Dados da Liquidação:

Número:05010078.003

Valor Total da Liquidação:R$ 140,60

Valor Total Liquidado:R$ 140,60

Pagamento 27020097

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 140,60

Valor Líquido Pago: R$ 140,60


Histórico: