- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27020114
Número:05010342
Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 92.897,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 557.102,60
Número:05010342.003
Valor Total da Liquidação:R$ 31.975,45
Valor Total Liquidado:R$ 31.657,25
Pagamento 27020114
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 31.975,45
Valor Líquido Pago: R$ 31.657,25
Histórico: