Dados do Empenho:

Número:05010991

Valor Total do Empenho:R$ 101.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.210,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.620,00

Dados da Liquidação:

Número:05010991.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.305,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.109,34

Pagamento 27020127

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Valor Total: R$ 16.305,00

Valor do IRRF: R$ 195,66

Valor Líquido Pago: R$ 16.109,34


Histórico:

NF 9 - IRR Soares Ltda