Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111809

Valor Total do Contrato:R$ 705.040,00

Valor Empenhado:R$ 306.695,00

Saldo a empenhar:R$ 398.345,00

Empenho:05010991

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Valor Total do Empenho:R$ 101.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.210,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.620,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 45.825,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.24.11.18.09, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.02/2024-IL. Conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0040,00R$ 61.200,000,0032,008,00
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0021,00R$ 34.650,000,005,0016,00
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,002,00R$ 5.980,000,000,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010991.00211/03/202610R$ 20.775,00
R$ 0,00
05010991.00127/02/20269R$ 16.305,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/02/202627020127FMSAC05010991I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)9R$ 16.305,00
12/03/202612030039FMSAC05010991I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)10R$ 20.775,00
Lista de Anulações
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