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- Pagamento Nº 04030009
Número:05010936
Valor Total do Empenho:R$ 46.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.250,00
Número:05010936.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.130,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.130,00
Pagamento 04030009
Pago em: 04/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: BEM-ESTAR SERVICOS LTDA (53.123.379/0001-93)
Valor Total: R$ 8.130,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.130,00
Histórico:
Liquidação da NF 104 - Janeiro - BEM-ESTAR SERVIÇOS.