- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27020294
Número:05010441
Valor Total do Empenho:R$ 360.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.175,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.824,12
Número:05010441.002
Valor Total da Liquidação:R$ 42.047,18
Valor Total Liquidado:R$ 34.958,33
Pagamento 27020294
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 42.047,18
Valor Líquido Pago: R$ 34.958,33
Histórico: