Dados do Empenho:

Número:05010377

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.826,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.173,39

Dados da Liquidação:

Número:05010377.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.542,65

Valor Total Liquidado:R$ 10.542,65

Pagamento 26020076

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.542,65

Valor Líquido Pago: R$ 10.542,65


Histórico: