Dados do Empenho:

Número:05010151

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.159,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 203.840,47

Dados da Liquidação:

Número:05010151.002

Valor Total da Liquidação:R$ 18.090,10

Valor Total Liquidado:R$ 13.140,06

Pagamento 26020127

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 18.090,10

Valor Líquido Pago: R$ 13.140,06


Histórico: