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- Pagamento Nº 26020143
Número:05010152
Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 159.781,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.218,74
Número:05010152.002
Valor Total da Liquidação:R$ 80.143,96
Valor Total Liquidado:R$ 61.184,00
Pagamento 26020143
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 80.143,96
Valor Líquido Pago: R$ 61.184,00
Histórico: