Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.781,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.218,74

Dados da Liquidação:

Número:05010152.002

Valor Total da Liquidação:R$ 80.143,96

Valor Total Liquidado:R$ 61.184,00

Pagamento 26020143

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 80.143,96

Valor Líquido Pago: R$ 61.184,00


Histórico: