Dados do Empenho:

Número:05010145

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 613,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.386,35

Dados da Liquidação:

Número:05010145.002

Valor Total da Liquidação:R$ 594,51

Valor Total Liquidado:R$ 594,51

Pagamento 26020179

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 594,51

Valor Líquido Pago: R$ 594,51


Histórico:

ESTAGIARIOS-SETEC/FEV-2026