Dados do Empenho:

Número:05010711

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.277,97

Dados da Liquidação:

Número:05010711.002

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

Pagamento 26020264

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01


Histórico: