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- Pagamento Nº 26020335
Número:05010643
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.880,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 802.119,19
Número:05010643.002
Valor Total da Liquidação:R$ 95.783,74
Valor Total Liquidado:R$ 72.244,75
Pagamento 26020335
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 95.783,74
Valor Líquido Pago: R$ 72.244,75
Histórico: