Dados do Empenho:

Número:05010578

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.960,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.039,06

Dados da Liquidação:

Número:05010578.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.378,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.349,66

Pagamento 05030032

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.378,20

Valor do IRRF: R$ 28,54

Valor Líquido Pago: R$ 2.349,66


Histórico:

mês de Janeiro de 2026.