Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 1.350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 229.304,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.120.695,22

Dados da Liquidação:

Número:05010069.002

Valor Total da Liquidação:R$ 119.680,32

Valor Total Liquidado:R$ 77.966,61

Pagamento 26020336

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 119.680,32

Valor Líquido Pago: R$ 77.966,61


Histórico:

FOPAG-EFETIVOS-COMP. FEV-2026