Dados do Empenho:

Número:05010883

Valor Total do Empenho:R$ 1.898,88

Valor Total Liquidado:R$ 356,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.542,84

Dados da Liquidação:

Número:05010883.001

Valor Total da Liquidação:R$ 356,04

Valor Total Liquidado:R$ 351,77

Pagamento 05030041

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 356,04

Valor do IRRF: R$ 4,27

Valor Líquido Pago: R$ 351,77


Histórico:

NF 4063, REF. AO MÊS DE FEV./2026