- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020430
Número:05010476
Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.785,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.214,80
Número:05010476.002
Valor Total da Liquidação:R$ 22.392,60
Valor Total Liquidado:R$ 17.975,23
Pagamento 26020430
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 22.392,60
Valor Líquido Pago: R$ 17.975,23
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados Comp. Fev/2026.