- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020629
Número:05010436
Valor Total do Empenho:R$ 5.909.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.357.078,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.551.921,20
Número:05010436.007
Valor Total da Liquidação:R$ 38.000,01
Valor Total Liquidado:R$ 27.480,30
Pagamento 26020629
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 38.000,01
Valor Líquido Pago: R$ 27.480,30
Histórico:
Ref. Fopag Ativos Paif Comp. Fev/2026.