Dados do Empenho:

Número:05010446

Valor Total do Empenho:R$ 3.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 324.696,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.875.303,68

Dados da Liquidação:

Número:05010446.002

Valor Total da Liquidação:R$ 160.214,57

Valor Total Liquidado:R$ 132.888,14

Pagamento 26020659

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 160.214,57

Valor Líquido Pago: R$ 132.888,14


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Comp. Fev/2026.