Dados do Empenho:

Número:05010646

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 181.915,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 568.084,68

Dados da Liquidação:

Número:05010646.002

Valor Total da Liquidação:R$ 93.691,21

Valor Total Liquidado:R$ 71.156,85

Pagamento 26020742

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 93.691,21

Valor Líquido Pago: R$ 71.156,85


Histórico: