Dados do Empenho:

Número:11020002

Valor Total do Empenho:R$ 1.759.508,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.759.508,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:11020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.759.508,46

Valor Total Liquidado:R$ 1.188.780,31

Pagamento 26020784

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.759.508,46

Valor Líquido Pago: R$ 1.188.780,31


Histórico:

fopag- efetivos- comp. fev-2026