Dados do Empenho:

Número:05010708

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 705.233,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 294.766,67

Dados da Liquidação:

Número:05010708.002

Valor Total da Liquidação:R$ 360.571,64

Valor Total Liquidado:R$ 194.810,42

Pagamento 26020941

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 360.571,64

Valor Líquido Pago: R$ 194.810,42


Histórico: