Dados do Empenho:

Número:05010860

Valor Total do Empenho:R$ 34.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.504,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.415,30

Dados da Liquidação:

Número:05010860.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.233,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.206,64

Pagamento 09030046

Pago em: 09/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.233,44

Valor Líquido Pago: R$ 2.206,64


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, FATURA Nº 202888555, REF. FEVEREIRO/2026.