- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02030111
Número:05010440
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.472.830,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.527.169,16
Número:05010440.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.945,13
Valor Total Liquidado:R$ 5.477,04
Pagamento 02030111
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.945,13
Valor Líquido Pago: R$ 5.477,04
Histórico: