Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.505,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.494,20

Dados da Liquidação:

Número:05010100.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.634,11

Valor Total Liquidado:R$ 1.634,11

Pagamento 10030010

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.634,11

Valor Líquido Pago: R$ 1.634,11


Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA Nº 61120600, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.