Dados do Empenho:

Número:05010099

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.559,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.440,73

Dados da Liquidação:

Número:05010099.003

Valor Total da Liquidação:R$ 371,07

Valor Total Liquidado:R$ 371,07

Pagamento 10030011

Pago em: 10/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 371,07

Valor Líquido Pago: R$ 371,07


Histórico:

PAGAMENTO DA FATURA Nº 2957060, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.