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- Pagamento Nº 10030013
Número:05010177
Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05
Valor Total Liquidado:R$ 2.496,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.728,91
Pagamento 10030013
Pago em: 10/03/2026Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 814,67
Valor Líquido Pago: R$ 804,90
Histórico:
Pagamento referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B) - Contrato nº 0510.21.12.27.03 das as unidades da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais. Faturas nº 20050105 e 199690383, incluso valor referente a Retenção de Tributos Federais de R$ 9,77 Para o Período de Janeiro de 2026.