Dados do Empenho:

Número:05011052

Valor Total do Empenho:R$ 215.766,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.776,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.989,34

Dados da Liquidação:

Número:05011052.002

Valor Total da Liquidação:R$ 33.369,97

Valor Total Liquidado:R$ 31.768,21

Pagamento 11030009

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)

Valor Total: R$ 33.369,97

Valor do IRRF: R$ 1.601,76

Valor Líquido Pago: R$ 31.768,21


Histórico:

JAN/26.