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- Pagamento Nº 11030009
Número:05011052
Valor Total do Empenho:R$ 215.766,00
Valor Total Liquidado:R$ 116.776,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.989,34
Número:05011052.002
Valor Total da Liquidação:R$ 33.369,97
Valor Total Liquidado:R$ 31.768,21
Pagamento 11030009
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)
Valor Total: R$ 33.369,97
Valor do IRRF: R$ 1.601,76
Valor Líquido Pago: R$ 31.768,21
Histórico:
JAN/26.