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- Pagamento Nº 11030020
Número:05011070
Valor Total do Empenho:R$ 162.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.204,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122.796,00
Número:05011070.001
Valor Total da Liquidação:R$ 39.204,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.204,00
Pagamento 11030020
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 39.204,00
Valor Líquido Pago: R$ 39.204,00
Histórico:
FEV/26.