Dados do Empenho:

Número:05010777

Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74

Valor Total Liquidado:R$ 19.676,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.631,96

Dados da Liquidação:

Número:05010777.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.814,31

Valor Total Liquidado:R$ 10.814,31

Pagamento 11030024

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 10.814,31

Valor Líquido Pago: R$ 10.814,31


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 11.335,75 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 521,44, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 10.814,31, REF. NF Nº 0929102, JAN/2026.