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- Pagamento Nº 11030024
Número:05010777
Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74
Valor Total Liquidado:R$ 19.676,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 156.631,96
Número:05010777.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.814,31
Valor Total Liquidado:R$ 10.814,31
Pagamento 11030024
Pago em: 11/03/2026Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 10.814,31
Valor Líquido Pago: R$ 10.814,31
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 11.335,75 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 521,44, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 10.814,31, REF. NF Nº 0929102, JAN/2026.