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- Pagamento Nº 11030135
Número:05010452
Valor Total do Empenho:R$ 49.026,17
Valor Total Liquidado:R$ 47.437,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.588,92
Número:05010452.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.135,69
Valor Total Liquidado:R$ 9.135,69
Pagamento 11030135
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)
Valor Total: R$ 9.135,69
Valor Líquido Pago: R$ 9.135,69
Histórico:
Janeiro/2026.