Dados do Empenho:

Número:05010452

Valor Total do Empenho:R$ 49.026,17

Valor Total Liquidado:R$ 47.437,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.588,92

Dados da Licitação:

Número:01.004/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.236.475,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 923.938,31

Saldo a Contratar:R$ 1.312.537,45

Dados do Contrato:

Número:149025062007

Valor Total do Contrato:R$ 405.867,71

Valor Empenhado:R$ 151.494,19

Saldo a empenhar:R$ 254.373,52

Liquidação: 05010452.002

Liquidada em: 20/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10282

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.135,69

Valor Líquido: R$ 9.135,69

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 18/02/2026


Histórico:

Serviços Prestados Janeiro/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11096REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 341,9921,00R$ 7.181,79
#21299REFORMA DE CADEIRA (GIRATÓRIA) CADEIRA ESTOFADA, MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULÁVEIS. ESTRUTURA COM CINCO RODÍZIOS E REGULÁVEL DO ASSENTO E ENCOSTO. CORES DIVERSAS. (SERVIÇO)R$ 203,998,00R$ 1.631,92
#11099REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO)R$ 160,992,00R$ 321,98
Total BrutoR$ 9.135,69
Total LiquidoR$ 9.135,69
NÚMERO DA NOTA: 10282

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 901453885

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103013511/03/2026R$ 9.135,69