Dados do Empenho:

Número:05010578

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.960,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.039,06

Dados da Liquidação:

Número:05010578.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.095,74

Valor Total Liquidado:R$ 5.034,59

Pagamento 11030171

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 5.095,74

Valor do IRRF: R$ 61,15

Valor Líquido Pago: R$ 5.034,59


Histórico:

Aquisição de peças para o veículo CHEVROLET/S10 - Placa RNH5F81, NF Nº 7460, no mês de Janeiro de 2026.