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- Pagamento Nº 11030171
Número:05010578
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.960,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.039,06
Número:05010578.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.095,74
Valor Total Liquidado:R$ 5.034,59
Pagamento 11030171
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 5.095,74
Valor do IRRF: R$ 61,15
Valor Líquido Pago: R$ 5.034,59
Histórico:
Aquisição de peças para o veículo CHEVROLET/S10 - Placa RNH5F81, NF Nº 7460, no mês de Janeiro de 2026.