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- Pagamento Nº 12030073
Número:05020049
Valor Total do Empenho:R$ 339.006,58
Valor Total Liquidado:R$ 28.888,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.117,79
Número:05020049.001
Valor Total da Liquidação:R$ 28.888,79
Valor Total Liquidado:R$ 28.888,79
Pagamento 12030073
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Valor Total: R$ 28.888,79
Valor Líquido Pago: R$ 28.888,79
Histórico:
mês de fevereiro de 2026.