Dados do Empenho:

Número:05020049

Valor Total do Empenho:R$ 339.006,58

Valor Total Liquidado:R$ 28.888,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.117,79

Dados da Liquidação:

Número:05020049.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.888,79

Valor Total Liquidado:R$ 28.888,79

Pagamento 12030073

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Valor Total: R$ 28.888,79

Valor Líquido Pago: R$ 28.888,79


Histórico:

mês de fevereiro de 2026.