Dados do Empenho:

Número:05010894

Valor Total do Empenho:R$ 887.301,36

Valor Total Liquidado:R$ 441.634,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 445.666,55

Dados da Liquidação:

Número:05010894.002

Valor Total da Liquidação:R$ 155.153,29

Valor Total Liquidado:R$ 149.722,92

Pagamento 12030091

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 155.153,29

Valor do ISS: R$ 3.103,07

Valor do IRRF: R$ 2.327,30

Valor Líquido Pago: R$ 149.722,92


Histórico:

PRONTO SOCORRO