Dados do Empenho:

Número:05020027

Valor Total do Empenho:R$ 409.435,95

Valor Total Liquidado:R$ 29.991,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 379.444,33

Dados da Liquidação:

Número:05020027.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.991,62

Valor Total Liquidado:R$ 29.991,62

Pagamento 12030100

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Valor Total: R$ 29.991,62

Valor Líquido Pago: R$ 29.991,62


Histórico:

mês de fevereiro de 2026.