Dados da Licitação:

Número:081002/26-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026020523

Valor Total do Contrato:R$ 409.435,95

Valor Empenhado:R$ 409.435,95

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:05020027

Empenhada em: 05/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Valor Total do Empenho:R$ 409.435,95

Valor Total Liquidado:R$ 29.991,62

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 379.444,33

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB

Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR


Descrição:

Referente atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, bem como atendimento em educação especial em creche mantidas pela contratada, conforme contrato nº 0810.26.02.05.23, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/26-IL, pelo período de fevereiro a dezembro de 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34822 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO)R$ 306,351.155,00R$ 353.834,250,0088,001.067,00
#34823 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO)R$ 336,98165,00R$ 55.601,700,009,00156,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05020027.00112/03/2026R$ 29.991,62
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/03/202612030100FME05020027ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)-R$ 29.991,62
Lista de Anulações
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