Dados do Empenho:

Número:05020017

Valor Total do Empenho:R$ 168.492,50

Valor Total Liquidado:R$ 14.398,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.094,05

Dados da Liquidação:

Número:05020017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.398,45

Valor Total Liquidado:R$ 14.398,45

Pagamento 12030112

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)

Valor Total: R$ 14.398,45

Valor Líquido Pago: R$ 14.398,45


Histórico:

Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral em creches mantidas pela contratada, referente ao mês de fevereiro de 2026.