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- Pagamento Nº 12030112
Número:05020017
Valor Total do Empenho:R$ 168.492,50
Valor Total Liquidado:R$ 14.398,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.094,05
Número:05020017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.398,45
Valor Total Liquidado:R$ 14.398,45
Pagamento 12030112
Pago em: 12/03/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)
Valor Total: R$ 14.398,45
Valor Líquido Pago: R$ 14.398,45
Histórico:
Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral em creches mantidas pela contratada, referente ao mês de fevereiro de 2026.