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- Pagamento Nº 12030115
Número:05020068
Valor Total do Empenho:R$ 243.088,50
Valor Total Liquidado:R$ 81.029,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 162.059,00
Número:05020068.001
Valor Total da Liquidação:R$ 81.029,50
Valor Total Liquidado:R$ 81.029,50
Pagamento 12030115
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)
Valor Total: R$ 81.029,50
Valor Líquido Pago: R$ 81.029,50
Histórico:
mês de fevereiro de 2026.