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- Pagamento Nº 13030015
Número:05011009
Valor Total do Empenho:R$ 5.312,35
Valor Total Liquidado:R$ 482,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.830,27
Pagamento 13030015
Pago em: 13/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 268,05
Valor Líquido Pago: R$ 268,05
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADO DO MÊS FEVEREIRO DE 2026, NF Nº 0943607.