Dados do Empenho:

Número:05011009

Valor Total do Empenho:R$ 5.312,35

Valor Total Liquidado:R$ 482,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.830,27

Dados da Liquidação:

Número:05011009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 268,05

Valor Total Liquidado:R$ 268,05

Pagamento 13030015

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 268,05

Valor Líquido Pago: R$ 268,05


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADO DO MÊS FEVEREIRO DE 2026, NF Nº 0943607.