Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:041022070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 19.561,03

Saldo a empenhar:R$ 292.923,57

Empenho:05011009

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026

Unidade Orçamentária:0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 5.312,35

Valor Total Liquidado:R$ 482,08

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.830,27

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 71.048,68


Projeto/Atividade:2.008 - Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICRO PROCESSADO PARA O CARRO PATRIMONIAL DA PROCURADORIA GERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ PELO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2026, CONFORME CONTRATO DE Nº0410.22.07.04.01 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº01.012/2022..


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,04052700,00R$ 4.928,360,000,00700,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,485570,00R$ 383,990,000,0070,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011009.00210/03/20260943607R$ 268,05
R$ 0,00
05011009.00123/02/20260929100R$ 214,03
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
25/02/202625020136PGM05011009NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)0929100R$ 214,03
13/03/202613030015PGM05011009NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)0943607R$ 268,05
Lista de Anulações
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