Dados do Empenho:

Número:05010619

Valor Total do Empenho:R$ 5.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.720,00

Dados da Liquidação:

Número:05010619.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.637,44

Pagamento 13030054

Pago em: 13/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Valor Total: R$ 1.720,00

Valor do IRRF: R$ 82,56

Valor Líquido Pago: R$ 1.637,44


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 9285, FEV/2026.