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- Pagamento Nº 13030054
Número:05010619
Valor Total do Empenho:R$ 5.160,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.440,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.720,00
Número:05010619.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.720,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.637,44
Pagamento 13030054
Pago em: 13/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)
Valor Total: R$ 1.720,00
Valor do IRRF: R$ 82,56
Valor Líquido Pago: R$ 1.637,44
Histórico:
PAGAMENTO DA NF 9285, FEV/2026.