Dados do Empenho:

Número:05010630

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.735,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.264,60

Dados da Liquidação:

Número:05010630.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.303,26

Pagamento 27020426

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.694,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.303,26


Histórico: