Dados do Empenho:

Número:05010801

Valor Total do Empenho:R$ 49.283,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.355,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.927,54

Dados da Liquidação:

Número:05010801.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.070,73

Valor Total Liquidado:R$ 3.070,73

Pagamento 17030005

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.070,73

Valor Líquido Pago: R$ 3.070,73


Histórico:

Pagamento referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado. Fev/26, nf nº 0943596.