Dados do Empenho:

Número:05010518

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.855,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.144,41

Dados da Liquidação:

Número:05010518.002

Valor Total da Liquidação:R$ 842,24

Valor Total Liquidado:R$ 842,24

Pagamento 17030044

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 842,24

Valor Líquido Pago: R$ 842,24


Histórico:

Serviço de fornecimento de água bruta na Avenida Parque Leste, 228, referente ao mês de Fevereiro de 2026.