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- Pagamento Nº 18030012
Número:05010250
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.624,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.375,70
Número:05010250.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.152,14
Valor Total Liquidado:R$ 1.047,77
Pagamento 18030012
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.152,14
Valor Líquido Pago: R$ 1.047,77
Histórico:
MÊS DE MARÇO/2.026.