Dados do Empenho:

Número:05010250

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.624,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.375,70

Dados da Liquidação:

Número:05010250.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.152,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.047,77

Pagamento 18030012

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.152,14

Valor Líquido Pago: R$ 1.047,77


Histórico:

MÊS DE MARÇO/2.026.