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- Pagamento Nº 18030025
Número:05010177
Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05
Valor Total Liquidado:R$ 2.496,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.728,91
Pagamento 18030025
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 790,98
Valor Líquido Pago: R$ 781,48
Histórico:
Período fevereiro /2026